2022年公司第一季度审计整改报告
我公司根据收到集团审计部等部门给出的审计清单后,根据清单进行了如下整改:
1.管理制度汇编更新不及时,五步工作法方案落实不细致,绩效考核未按制度落实执行,应进一步细化。
已整改:已更新管理制度汇编,按要求落实五步工作法及绩效考核制度。
2.业务费审批单书写不完整,原材料采购应完善询比价报告。
已整改:严格按要求填写业务费审批单,一季度原材料询比价均已完善。
3.个别凭证未附第三方付款凭据、工会经费提取依据不准确,应按应发工资总额提取。
已整改:第三方付款凭证以完善,工会经费提取以更正完毕。
4.预付账款未附合同,伙食费补贴需完善手续,期未运输、仓储成本应无余额预估与之相应的收入。
已整改:预付账款合同在1月凭证完善,伙食费手续已补齐,运输、仓储成本相应收入在后续月份进项暂估。
5.从考勤表到工资单到绩效考核依据必须准确完整、归档管理。
已整改:以归档管理,并在每月工资凭证下附考勤表。
沧州盐业集团物流、市政有限公司
2022年6月30日
《审计整改报告(精选10篇).docx》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档