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2022年公司第一季度审计整改报告

作者:AHeJun时间:2022-12-23 下载本文

2022年公司第一季度审计整改报告

我公司根据收到集团审计部等部门给出的审计清单后,根据清单进行了如下整改:

1.管理制度汇编更新不及时,五步工作法方案落实不细致,绩效考核未按制度落实执行,应进一步细化。

已整改:已更新管理制度汇编,按要求落实五步工作法及绩效考核制度。

2.业务费审批单书写不完整,原材料采购应完善询比价报告。

已整改:严格按要求填写业务费审批单,一季度原材料询比价均已完善。

3.个别凭证未附第三方付款凭据、工会经费提取依据不准确,应按应发工资总额提取。

已整改:第三方付款凭证以完善,工会经费提取以更正完毕。

4.预付账款未附合同,伙食费补贴需完善手续,期未运输、仓储成本应无余额预估与之相应的收入。

已整改:预付账款合同在1月凭证完善,伙食费手续已补齐,运输、仓储成本相应收入在后续月份进项暂估。

5.从考勤表到工资单到绩效考核依据必须准确完整、归档管理。

已整改:以归档管理,并在每月工资凭证下附考勤表。

沧州盐业集团物流、市政有限公司

2022年6月30日

公司审计整改管理办法

审计整改报告目录

学校财务审计整改报告()

公积金分中心审计整改报告

审计整改报告(精选10篇)

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