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不符合及整改单

作者:dancer时间:2021-01-08 下载本文

不符合项评审、处置及验证记录 单位名称:

检查监测人员:

不符合事实描述:

监测人员:

年 月 日 整改措施及时限要求:

整改结论:

整改人:

年 月 日 结果验证:

验证人:

年 月 日

安 全 隐 患 整 改 通 知 单 编号 单位:

项目部:

工程名称 检查时间 年 月 日 检查人员 检查类别 安 全 隐 患 记 录 要求整改完成时间 检查负责人签字:

被检单位(项目)负责人签字:

整 改 措 施 整改责任人 完成时间 整改复查记录 遗留问题的处理 安全生产责任人:

复查部门及责任人:

年 月 日

内审不符合项整改计划

质量问题整改单

12整改单

质量整改单

班子及个人整改台账审批单

《班子及个人整改台账审批单.docx》
班子及个人整改台账审批单
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