第1篇:内审岗位职责
职责描述:
1、主持审计监察中心的工作,组织实施公司决议和董事长安排的工作;
2、组织制定审计监察中心的工作计划,组织实施公司下达的经营计划;
3、根据公司下达的工作目标和指标,制定审计监察中心的考核指标;组织内部考核和评价,签认内部考核结果,提出对内部人员的奖惩意见;
4、组织编制并实施公司年度审计工作计划;
5、组织对公司的各项经济活动实行审计监督,必要时委托审计事务所进行;
6、组织对公司开展经济效益和财务收支审计;
7、组织对公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的任期内经营目标、离任经济责任审计;
8、定期检查监督公司的资产管理、国家财经法规和财务制度的执行情况;
9、负责组织审计活动结束后审计资料汇总、审计意见书撰写、审计项目立卷等工作;
10、负责下达审计整改通知,并及时组织回访或后续审计,落实审计结果;
11、组织对重要经济活动和出现的重大事故开展专题审计调查;
12、监督、检查公司各类招投标采购过程和各类设计变更,审核相关文件、资料;并对公司各类合同签订过程实施监督;
13、负责对公司行政、工程、营销等各类制度进行审查,并对公司各类制度执行情况进行监察;
14、负责做好部门内员工的培训、考核、管理工作;
15、组织项目结算,并协助造价合约中心就项目结算分歧与承建商进行谈判和协商;
16、组织处理公司的法律事宜;
17、完成董事长/总裁交办的其他工作任务。任职资格:
1、会计学、财务管理或相关专业本科以上学历;
2、8年以上房地产行业工作经验,其中3年以上同等岗位工作经验;会计师资格,国家注册会计师为佳;
3、有全面的现代企业管理知识,熟悉财经法律法规和制度;
4、熟悉房地产管理、土地管理相关法律法规,合同法律法规,企业财务制度和流程;
5、具备基本的网络知识,熟练使用办公软件、财务软件;
6、工作细致、严谨,具有较强的判断和决策能力、计划与执行能力;
7、具备良好的敬业精神和职业道德操守,有很强的感召力和凝聚力。
内部审计经理
岗位职责:
1、负责根据年度审计计划制定财务审计计划及目标;
2、负责搜集整理财务审计相关的规章制度、监管要求等,做好财务审计的有关文件、报表、信息资料的整理、分析等基础工作,按规定建立审计档案;
3、负责对全行的账务、效益、绩效等进行审计,负责全行的离任审计工作,包括制定审计方案、组织实施现场及非现场审计检查,完成审计报告,做好工作底稿及相关资料的整理、归档工作。
4、负责对审计发现的问题进行分析研究,提出处理意见和管理建议,按审计程序和有关规定做出审计结论和决定,并负责监督执行;
5、负责做好本岗位的内部培训及转培训工作。
6、配合开展其它项目和专业审计工作;
7、负责配合做好部门内风险管理的相关事宜;
8、完成领导交办的其他工作。
采购流程审计总监
职责:
1.协助识别集团采购流程高风险领域及编制年度采购流程审计计划; 2.协助建立采购流程审计程序及培养采购流程审计专业人员;
3.作为项目负责人,通过分析复核、访谈、检查、核对及其他审计技巧实施采购流程审计,并提出有效及具有实际业务操作意义的业务管理提升建议;
4.参与总结会议并向督察委员会领导及业务高级领导汇报审计发现及建议; 5.确保有正确及足够的工作底稿。要求:
1.具有较强的审计、分析及风险识别能力; 2.熟悉采购流程或具有采购流程审计经验者优先; 3.良好的团队合作精神及沟通能力;
4.良好的报告能力、逻辑思维能力、学习能力及适应能力
审计总经理
序号工作任务工作描述
1 管理体系建设 1.负责制定集团审计监察各项管理规章制度,并监督执行; 2.负责组织集团及所属公司工作计划管理制度修订;
3.建立和完善集团部门内部工作和人员的职责管理体系并监督执行
2 审计工作
1、负责对集团及所属公司内控管理制度与流程的执行情况进行审计;(内控评价)
2、负责对集团及所属公司与经营活动相关的财务收支、报表编制、合同签订等情况进行审计;
3、负责对集团及所属公司工程审批、合同签订、工程预决算及工程建设过程中资金、成本投入情况进行审计;
4、负责对集团及所属公司投资和资本运作行为进行风险评价,并提出可行性建议;
5、负责对集团及所属公司有关部门和个人的经济责任进行审查,提出处理意见;
6、对集团及所属公司主要管理人员和关键岗位人员进行离任审计;
7、提请或配合外部审计机构进行审计工作;
8、完成集团董事长批准的专项审计工作。
3 团队建设管理
1、负责部门经理及主管以上管理人员的分工管理等工作;
2、负责部门人员的业务素质的培训,职业道德的教育; 4 人事管理 1.负责集团本部门经理人员的考核管理工作; 2.负责集团本部门人事管理及各项工作岗位评价; 3.负责建立和完善集团审计人员晋升、使用、淘汰机制;
任职资格
任职资格教育程度全日制专科以上学历 专业要求财务审计专业或企业管理等相关专业
技能水平1.对企业审计监察工作管理有系统的了解和实践经验,对审计监察管理各模块有较深入的认识; 2.具备现代审计管理理念和扎实的理论基础; 3.熟悉国家、地区财经法规等
工作经验 1.八年以上大型企业管理工作经验; 2.三年以上大型企业审计负责人岗位工作经验。价值观及
行为准则 1.认同企业文化; 2.有良好的职业操守;
3.严格遵守国家法律法规,执行企业各种规章制度。 其他要求有很好的激励、沟通、团队领导能力。资格证书审计师,或注册审计师及注册会计师
内控管理高级经理或总监
岗位职责
1、监督问责标准的执行;
2、参与制定不相容岗位分离标准及评估工具;参与组织总部范围财务流程风险梳理;参与组织财务系统重大风险梳理,并建立应急预案;参与组织总部的、直属企业及业务控制点梳理;报备产业集团风险控制文档,风险应急预案;
3、参与组织总部及直属业务的财务流程控制点测试;参与组织开展专项检查,报备各产业重点风险检查方案、检查报告及问题整改落实情况报告;参与总部采购和招投标管理;
4、参与内控成熟度评价工具开发;跟进产业集团审计问题整改情况
5、落实渠道建设方案,报备各集团季度内控管理信息报表
任职资格:
1、中级会计师证书,会计、审计、经济、金融、法律等相关专业
2、8年以上财务及相关工作经验(研究生3年以上)。
3、参与在集团范围内推广内控体系。
4、风险、内控等方面工作经验三年以上。
5、熟练掌握财务管理知识。
6、初步具备财务内控管理的相关知识。
7、初步具备与财务内控管理连接的知识结构:经济、财务会计、法律等。
8、熟悉集团化管理的知识;
内部审计经理
远洋地产有限公司
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全日制统招本科3年以上经验普通话25-35岁 收藏
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职位描述:
岗位职责:
1、负责组织开展集团控股子公司的内控审计项目;
2、负责集团审计发现问题的整改跟进并报告;
3、负责审计发现问题的归类、汇总及分析;
4、负责审计底稿的归集、整理;
5、参与内部审计制度的修订。
任职要求:
1、全日制重点院校审计或财务管理类研究生毕业;
2、具有在大型房地产企业从事内部审计或财务管理工作3年以上经验;
3、良好的中英文语言与文字表达能力,较好的团队协助能力及抗压能力。
4、个人素质要求:细致、勤奋、踏实、对数字敏感。
审计经理(内控)国内TOP10地产开发商
岗位职责:
负责对公司运营关键环节进行监控,受理、调查违规违纪事件,并实施流程制度审计,促进公司管理制度流程体系的规范性建设,降低运营风险。任职资格:
1、统招本科及以上学历,企业管理等相关专业;
2、3年以上同岗位工作经验,有上市公司审计、内部控制经验者优先;
3、熟悉审计相关理论、政策和实务,熟悉内部控制知识,掌握现代企业管理知识。
内部审计经理
太阳能科技有限公司 工作职责:
1、按照内部审计计划,编制内部审计工作方案,组织内部审计工作的实施;
2、监督分、子公司遵守国家财经法律、法规及总公司的相关规章制度的情况;
3、对公司各内部机构、分、子公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;
4、协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并
在内部审计过程中关注和检查可能存在的舞弊行为;
5、监督公司资产安全、完整、保值增值情况;
7、定期与不定期报告内部审计工作计划执行情况以及内部审计工作中发现的问题。
8、除常规审计外,负责各类专项审计。
9、财务总监交办的其他工作。
任职资格
1、本科以上会计或审计专业学历;
2、三年以上公司内部审计工作经验;
3、熟悉《企业内部控制基本规范》及国家法律、法规;
4、熟练掌握运用内部审计方法;较强的数据分析处理能力;
5、具有较强的沟通协调表达能力及书面文字表达能力。
6、诚信廉洁,勤奋敬业,作风严谨,敬业负责,有良好的职业素养。
内审经理
某上市建筑集团
职位描述: 岗位职责: 1.参与编制内部审计制度; 2.参与编制内部审计手册; 3.参与采购业务审计; 4.参与资产审计; 5.参与财务审计。岗位要求: 1.经济、金融、会计、财政、税务、统计、法律、管理、IT等专业;2.本科以上学历,中级以上职称;3.从事过审计业务3年以上; 4.沟通能力强,组织管理能力强,文字表达能力强;5.热爱审计工作,敬业。
审计经理
大型国有房地产开发企业
25-35万 岗位职责:
1、参与各公司财务、税务、工程、预算、采购招标等相关审计,编写审计报告;
2、参与项目尽职调查工作;
3、对公司负责人进行经济责任审计或离职审计;
4、撰写年度、季度财务报表复核报告;
5、内控评价或风险管理评价工作;
6、审计信息化管理与建设;
7、其他相关工作。 岗位要求:
1、具有注册会计师资格,有会计师事务所工作经验者优先;
2、具有内控或风险管理专业特长者优先;
3、通晓房地产财务、税务、工程、采购招标等相关审计业务,责任心强,做事认真负责,沟通能力强,能出差,为人积极乐观。
4、本科以上学历,财经或相关专业,5年以上工作经验;
5、年龄限制:30-40岁;
审计经理(财务)
北京复华置地房地产开发有限公司
岗位职责:
1、负责制定、完善部门的各项规章制度,流程梳理;
2、负责公司所属投资项目财务预算、财务收支情况,公司资产、负债和损益进行审计
3、负责对公司及所属单位对外投资并购、基建工程、重大技术改造、招标采购等重要经济事项或重大经济合同进行审计监督
4、负责与外部监管部门的联系、协调、配合工作。 任职资格:
1、财经类本科及以上学历,5年以上财务、审计工作经验
2、中级以上职称或具有中国注册会计师(CPA)、国际内部审计师(CIA)等资格优先考虑。
2、熟悉国家财经法规、审计法规和税收政策及相关账务的处理方法,对内部控制及流程有较深刻的认识,熟练掌握办公软件使用技能。
3、诚实正直,责任心强,敬业,具有良好的沟通协调及执行统筹能力,具备较强的文字表达能力。
4、工作稳定性和原则性强,具备较强的逻辑思维能力、分析辨识和判断能力,能承受较强的工作压力。
内审经理
某上市建筑集团
职位描述: 岗位职责: 1.参与编制内部审计制度; 2.参与编制内部审计手册; 3.参与采购业务审计; 4.参与资产审计; 5.参与财务审计。岗位要求: 1.经济、金融、会计、财政、税务、统计、法律、管理、IT等专业;2.本科以上学历,中级以上职称;3.从事过审计业务3年以上; 4.沟通能力强,组织管理能力强,文字表达能力强;5.热爱审计工作,敬业。
审计经理
北京亦庄国际投资发展有限公司
岗位职责:
1.公司内部审计:在部门负责人的指导下编制年度内部审计工作计划,并对公司及下属子公司的实施各项内部审计工作,具体包括:财务收支、经营绩效、经济责任、项目退出审计、三公经费、预算审计与风控评价等工作; 2.内部风险控制:草拟公司风险控制评价方案,对公司内部控制体系运行进行监督与评价,并撰写公司风险控制评价报告;
3.项目出资前审计:对即将出资的投资项目进行业务流程评价,确保整个出资程序合规,且决策风险可控; 4.其他专项审计:完成公司领导交待的其他专项审计工作;
任职资格:
1.财会、审计、经济等相关专业,本科及以上学历;
2.五年以上企业财务管理经验或三年以上会计师事务所工作经验; 3.具有审计师、会计师或注册会计师,以及兼有其他相关职业资格者优先;
4.熟悉内部审计、风控评价、财务收支、财务管理、会计核算、企业经营管理等相关专业知识,并了解国家财政税收政策,具有相关丰富审计经验者优先;
内部审计经理
太阳能科技有限公司
工作职责:
1、按照内部审计计划,编制内部审计工作方案,组织内部审计工作的实施;
2、监督分、子公司遵守国家财经法律、法规及总公司的相关规章制度的情况;
3、对公司各内部机构、分、子公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的
有效性进行检查和评估;
4、协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并
在内部审计过程中关注和检查可能存在的舞弊行为;
5、监督公司资产安全、完整、保值增值情况;
7、定期与不定期报告内部审计工作计划执行情况以及内部审计工作中发现的问题。
8、除常规审计外,负责各类专项审计。
9、财务总监交办的其他工作。
内审经理
某上市建筑集团
职位描述: 岗位职责: 1.参与编制内部审计制度; 2.参与编制内部审计手册; 3.参与采购业务审计; 4.参与资产审计; 5.参与财务审计。岗位要求: 1.经济、金融、会计、财政、税务、统计、法律、管理、IT等专业;2.本科以上学历,中级以上职称;3.从事过审计业务3年以上; 4.沟通能力强,组织管理能力强,文字表达能力强;5.热爱审计工作,敬业。
审计主管 某集团大型酒业公司
1、拟定和完善审计制度、审计流程、考核体系;
2、对审计计划实施方案进行调整和分解;
3、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;
4、编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件;
5、草拟审计报告,提出审计建议,送审计部长审核;
6、向审计部长汇报审计问题,协助部长完成内外审计的协调沟通工作;
7、参与现场审计,评价和考核审计小组成员的业绩表现
北京天瑞金置业投资有限公司
岗位职责:
1、建立并完善内部审计制度
2、及时组织开展对子公司的财务相关审计工作,定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计、工程审计和财务收支审计
3、对所涉及的审计事项,组织编写内部审计报告,提出处理意见和建议,监督被审计单位严格执行审计决定,指导做好审计记录和资料保管工作
4、对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的可行性分析和审计
5、控制公司管理风险,会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、挪用财物、贿赂等行为和经济犯罪的情况
6、负责审计部门日常管理工作
审计经理
某民营上市地产公司
岗位职责:
1、负责根据董事会或审计委员会的部署,拟定审计工作计划,报经董事会或审计委员会批准后制定审计方案;
2、负责组织实施内部审计工作;
3、负责于审计终结后,出具书面审计报告,并报送董事会或审计委员会;
4、监督检查财务预算的执行情况;
5、监督审计结果的落实;
6、完善内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;
7、负责与董事会或审计委员会的日常沟通;
8、配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查;
9、参与公司重大投资决策,任职要求:
1、在律所或者四大找做融资租赁的,有IPO和融资租赁经验优先
2、财务相关专业优先考虑;
3、3年左右工作经验,男女不限;
第2篇:内审员岗位职责
内审员岗位职责
1.接受质量负责人的委派,参加本公司管理体系的内部审核工作,熟练掌握有关专业知识及审核技能。
2.参与编制“管理体系内部审核检查记录”。
3.通过内审,对不符合工作提出纠正措施。
4.跟踪、验证纠正措施的落实情况。
5.参与“管理体系内部审核报告”的编写。
6.内审员必须独立于被审核的工作。
第3篇:内审部门岗位职责
内部审计部门岗位职责
一、审计主管职责
1、根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划;
2、根据年度审计工作计划,组织进行公司各项审计;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、出具内部审计报告,将审计结果上报公司领导;
6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况;
7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
8、配合公司聘请的外部审计机构,全面负责公司内、外部财务审计工作;
9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;
10、熟练使用各种财务软件,各种办公软件;
二、审计专员职责
1、在部长领导下,按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则,在上级批准后组织执行。
监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。
2、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。
3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。
4、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。
5、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。
6、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
7、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。
8、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
9、完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。
三、审计助理职责
1、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核,分析运营环节财务数据,跟进及反馈异常事项的处理结果;
2、按照年度项目审计计划,开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计等,寻求薄弱点,提出改善建议;
3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实;
4、完成上级领导交办的其他事项。
第4篇:内审员岗位职责
内审员岗位职责
1.内审员工作职责
负责质量体系审核、过程审核、产品审核、为了确定本公司的质量管理体系与标准体系文件要求的符合性及实施的有效性;
1.1体系审核--检查质量管理体系是否有效的实施和保持;
1.2过程审核--检查所采用的过程和方法是否与过程技术规范和要求相符,并且合理有效; 1.3产品审核--发现缺陷、检查是否符合技术规范和客户要求;
2.审核组长(副组长):
2.1全面负责审核各阶段的工作;
2.2负责协助管理者代表选择内审组成员; 2.3负责制定内部质量审核计划;
2.4负责对公司质量体系的运行监督、组织进行年度内审及管理评审; 2.5提交审核报告及管理评审;
3.内审员:
3.1负责配合审核组长进行内审活动;
3.2负责本部门内指导、监督质量体系正常有效运行; 3.3负责对公司内质量体系要求提出整改意见及建议; 3.4负责本部门流程监督、文件整理保存;
3.5负责跟踪本部门存在不符合需要改进的纠正措施;
4.内审员结构图
第5篇:内审岗位职责一览
1.负责内部控制及风险管理的有效性进行评审,建立健全内部控制体系; 2.负责制定和执行公司内部审计的工作计划;
3.负责公司财务收支、各项资金的管理使用情况、财务预算等经济活动进行监督审计; 4.编制审计报告并就审计结果对财务及经营管理提供有效、可行的意见与建议; 5.负责配合、协调外部审计和财务检查工作。任职要求:
1.大学本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业;
2.具备3年以上大中型企业、上市公司内部审计、稽查、财务管理经验; 3.熟悉会计、审计、税务等相关法律法规;
4.具备中级以上会计资格,或CPA证书,或内部审计师证书者优先考虑; 5.善于沟通、协调,工作认真严谨,责任心强。岗位职责:
1、编制、执行公司年度审计工作计划,制定内审章程及内审标准化工作手册,并切实贯彻执行;
2、负责实施公司内部控制相关审计、舞弊等其他专项审计项目,监察企业制度的健全性、适宜性、有效性、执行情况,并对完善企业管理制度、改进经营管理提出合理化建议;
3、对企业内控、资金、财产、权益的安全性、完整性进行审计,并持续改进内部审计工作程序;
4、负责编写审计报告,提出审计建议及跟踪审计整改意见落实情况;
5、执行审计质量稽核,保证审计工作质量,负责审计档案的保管和使用;
6、处理部门综合事务及上级领导待办事项。
任职要求:
1、本科以上学历,财经类专业,具备中级以上职称;
2、5年以上大型集团公司财务工作经验或内部审计工作经验;
3、熟悉财务运作流程,及相关法律法规、税收政策等;熟悉内控指标评价体系等相关要求;熟练运用财务软件和办公软件;
4、具有较强的组织、协调、语言和文字表达及综合分析能力;
5、人品正直,抗压能力强,执行力强,良好的道德品质和职业操守。
1、内审针对集团下属各项目公司,审计工作由直属领导安排;外审针对领导临时安排的尽职调查工作,工作重点为实施审计程序、编制审计底稿、撰写报告初稿等; 2、为能源矿业部及项目公司同事提供审计相关工作支持和问题解答等;
3、协助经理工作,包括能源矿业部、本部门和其他工作需要而开展的制度、流程等建工作; 4、编制和报送月预算,填制周工作计划、总结表等; 5、与第三方审计事务所协调沟通; 6、及时完成领导交代的临时性工作。
任职资格:
1、审计、会计等财务相关专业,本科及以上学历; 2、有事务所从业经验;
3、熟悉审计、财务专业知识,2年以上审计工作经验; 4、熟练使用办公软件及办公设备;
5、思维缜密、逻辑清晰,擅于总结归纳,具备审计报告写作能力。
岗位职责:
1、管理审计:从经营效益、资产管理、流程控制、规章执行、离职责任、财务等方面开展审计评估工作;
2、资产审计:开展资产保全审计工作,核实公司商品、物辅料、固定资产、低值易耗品账实情况,分析差异原因,给予资产管理建议,保证公司资产安全、管理有效;
3、费用审计:成本控制审计工作,审核大金额、典型性成本费用必要性、合理性;
任职资格:
1、6年以上会计师事务所审计(外部审计工作)或零售行业总账会计工作经验; 2、具有一定管理经验,熟悉部门工作流程; 3、具有良好的文字表达及沟通能力。
第6篇:自来水公司岗位职责
自来水公司工作职责
篇1 公司职责
(一)、依法经营、安全生产、文明服务、争创效益。
(二)、满足城区居民及单位生活、生产用水需求,确保水压及出水厂水质符合国家《饮用水卫生标准》。
(三)、负责城镇及居民用户供水设备的安装,保证供水设备和安装工程质量。(四)、负责城区的抄表收费工作,做到文明用语,抄表按时、到位、准确,收费及时。
(五)、负责城区供水设备的维修与维护,严格实行24小时服务制和《社会服务承诺制》。按规定做到维修及时、服务到位,让用户满意。(六)、按照城市规划要求,搞好管网及供水设施的建设。1.主要负责城乡企事业单位及居民生产、生活用水的生产和供应;2.承担用户的接水工作;3.承担供水设施的建设改造、维护和管理工作。
篇2:自来水公司主要岗位职能职责及权限
临澧县自来水公司是依照国家相关法律法规和地方规章要求,在临澧县合法经营自来水生产和销售的企业,依照国家相关法律明确和规范了本单位职能职责,做到依法定制,切实保证职能合法、职责明确、权限有度。以下为临澧 县自来水公司主要岗位职能职责规范:
经理工作标准 1 职责
1.1 为贯彻执行党和国家的方针、政策,遵守国家法律、法规,执行上级机关的指标、决定,维护全民利益的前提下,正确处理好国家、企业、职工个人三者的利益关系。
1.2 负责公司一切对外业务联系,履行企业法律上的权利和义务,为公司全权法人代表。
1.3 建立健全生产、经营管理制度,积极采用和推广先进技术,有计划地进行技术改造,提高公司的现代化管理水平。
1.4 依靠群众,调动广大职工的积极性,全面落实和执行各类经济责任制,保证完成和超额完成上级下达的目标计划,提高经济效益。在发展生产的基础上,逐步改善职工的生活条件和工作环境。
1.5结合生产经营和供水事业的发展需要,积极培养人才,搞好智力投资,使职工队伍素质有较大的改善,并在工作中,主动作好思想政治工作,对干部职工进行职业道德教育,作到优质服务,提高社会效益。
1.6 切实抓好企业经营管理,艰苦创业,使公司全面实行计划管理、质量管理和经济核算管理,达到管理规范化、科学化、制度化。1.7对公司生产行政工作出现的失误和违纪现象负责。
2 权限
2.1 对公司生产、经营活动行使统一指挥权,并根据国家和上级计划,下达生产指令和行使命令。
2.2 在国家规定的政策、法令范围内,对公司人员、资金、财产有调度处置权。2.3 对公司各生产单位、职能股室的负责人有任免奖惩和调动指挥权。
2.4 有权对有贡献、有成绩、有建树的干部职工给予表彰鼓励;对违纪干部职工给予处分、罚款,直至开除。
2.5 有权决定和发放公司劳动保护、工资、奖金和各种生活福利。
2.6 有权根据企业的实际需要对机构设置,调整撤消及人员编制与使用作出决定。
2.7 有权在紧急情况下,临时处理和决断虽不在所属职权的范围,但必须立即决定的生产、经营和行政管理方面的问题,事后再向上级机关报告。
2.8 对重大问题,有权作最后决定,如有成员如有不同意见,可以保留,但必须执行经理的决定。
支部书记工作标准 1 职责
1.1 健全党的组织生活,主持党支部工作,定期召开党内民主生活会,促进领导班子团结,发挥整体功能。
1.2 负责职工思想政治工作,搞好精神文明建设,提高职工队伍的整体素质。1.3 协调党政工团的工作,充分发挥工会、共青团等群团组织的作用。
1.4按照党的干部路线和干部政策,对本单位或部门选拔、任免干部特别注意,负责把好政治关。 2 权限
2.1 对公司党支部的党务管理负责,主持党支部工作。2.2 对单位的常务工作领导失误负责。2.3 对党支部的工作质量负责。
生产副经理
(一)工作标准
1、认真贯彻党的路线、方针、政策,坚持社会主义方向。根据分工,负责公司技术档案、水厂、抄表、水表检定工作,当好经理的得力助手。
2、认真学习和钻研供水业务,掌握同行业自来水生产发展动态,抓好科技兴水工作。
3、加强水厂制水管理,保证全天24小时连续供水,并保证所供自来水之水质达到国家饮用水卫生标准,确保人民身心健康。
4、负责公司技术管理工作,审定生产,技术资料及文件图纸,组织编制年度生产计划。
5、负责对公司水表检定站的管理,在加强县城关地区水表检定管理的同时,适时地将计量水表管理工作扩展到县城各乡镇,真正发挥县水表检定站的依法监督管理职权。
6、加强安全生产的管理,现场指挥和检查生产,制止违章操作,预防事故的发生。
7、负责水厂扩建改造工程,认真审定预决算,参与工程设计和施工,深入地加强施工质量管理,现场解决施工中的问题。
8、认真严格的加强劳动管理,合理调度生产人员,严肃劳动纪律,定期检查和考核内部经济责任制,发现问题及时采取措施加以解决。
9、凡属生产中的重大问题必须向经理请示汇报或提交经理办公会议讨论决定后再组织实施。
10、保证完成和超额完成各项生产计划,工作目标和年度经济指标,对经理负责。
11、完成经理交办的其他临时任务。
生产副经理
(二)工作标准
1、认真贯彻党的路线、方针、政策,坚持社会主义方向。根据分工,负责公司生产管理工作,当好经理的得力助手。
2、认真学习和钻研供水业务,掌握同行业自来水生产发展动态,抓好科技兴水工作。
3、加强安全生产的管理,现场指挥和检查生产,制止违章操作,预防事故的发生。
4、负责供水设施改造工程,认真审定预决算,参与工程设计和施工,深入地加强施工质量管理,现场解决施工中的问题。
5、认真严格的加强劳动管理,合理调度生产人员,严肃劳动纪律,定期检查和考核内部经济责任制,发现问题及时采取措施加以解决。
6、负责公司服务大厅及政务中心自来水窗口的管理,抓优质服务,塑企业形象,创满意单位。
7、负责公司营业收费室的领导和管理,督促收费人员及时、准确,全部收回水费和其它营业收入,把滞收率降低到最小限度。
8、凡属生产中的重大问题必须向经理请示汇报或提交经理办公会议讨论决定后再组织实施。
9、保证完成和超额完成各项生产计划,工作目标和年度经济指标,对经理负责。
10、完成经理交办的其他临时任务。
经营副经理工作标准
1、贯彻执行党和国家的路线、方针和政策,按照公司内部分工,当好经理的得力助手。
2、负责公司供水监察工作,组建并领导供水监察中队,认真贯彻常德市人民政府一号令和县人民政府《临澧县城镇供水管理规定》,严肃查处城镇违法用水事件和破坏供水设施案件,确保城镇正常供水秩序,维护公司合法权益和经济效益。
3、负责公司各项生产物资的采购供应,认真作好年报、季报、月报物资采办计划,并按计划实施,保证公司正常生产。
4、严肃纪律,加强管理,完善各项管理制度,反对盲目采购、铺张浪费,加强生产成本控制管理工作。
5、加强对供水监察队伍的教育和管理,要带头学法,懂法和公正执法。决不允许收受贿赂,公报私仇和凭意气执行公务,损害公司信誉和供水法规的尊严。
财务副经理工作标准
1、认真贯彻执行党和国家的有关方针、政策,以及国家制定的财经纪律和规定。
2、根据公司行政分工,负责公司财务管理和工会财务工作,当好经理的助手。
3、负责编制财务收支计划,根据年度计划搞好资金综合平衡。
4、根据公司实际情况建立、健全经济核算制度,并加强严格管理,定期进行考核,努力降低生产成本、增加企业积累。
5、负责公司固定资产的添置、折旧、调拨、清查工作。参与企业大型基本建设工程的预决算、审定、监督工程资金的运用,防止浪费和出现其他经济事故。
6、加强对公司营业收费室的领导和管理,督促收费人员及时、准确,全部收回水费和其它营业收入,把滞收率降低到最小限度。
7、严格执行财经纪律,认真查处经济上的违纪事件,对于不合理的开支坚决不予报销。
8、负责公司与财政、税务、物价、审计等有关部门的联系,随时掌握各方面的政策信息,认真作好水价调整方面的工作,使公司经济效益与市场经济协调,维护公司合法利益。
9、副经理的工作必须对经理负责。
工会主席工作标准 职责与权限
1、在上级工会的领导下,贯彻执行党的方针、政策和上级指示。
2、有权按照有关规定督促和检查行政有关工作。
3、对本公司工会工作中管理失职负责。
4、对工会工作中出现的一些不应有的差错负责。 工作内容与要求
1、认真搞好工会组织建设,充分发挥一班人的作用,分工负责,公正廉洁。
2、在党支部的指导下,正确处理好党、政、工三家的关系,积极主动地参政议政,维护职工正当的合法权益。
3、积极组织职工开展社会主义劳动竞赛,提高生产积极性,促进生产的发展。
4、组织领导工会的事业工作和财会工作。
5、关心职工福利,配合行政领导落实劳动保护、优抚、生育、保健、退休、女工安全、后勤生活等福利政策和措施。
6、积极开展文体活动,活跃职工业余文化生活,培养集体主义精神。
7、积极配合党政领导,抓职工思想政治教育和业务培训,提高职工队伍的政治素质和文化技术素质。
8、严于律已,遵纪守法,完成上级交办的各项任务和事实求是地向上级汇报工作。
办公室主任工作标准 职责与权限
1、认真执行党和国家的方针、政策以及上级的规定。
2、对公司的行政工作有检查、督导权。
3、对分管部门的工作质量全面负责。
4、对日常工作中各上下、内外之间的衔接工作失误负责。 工作内容与要求
1、负责办公室的全面管理工作,协助本单位领导处理日常事务。
2、负责安排有关会议,督促检查经理指令和决议的执行、落实情况。
3、参与本单位计划财务管理及年度经营承包方案的制订,并参加组织考核、落实。
4、负责组织协调各部门之间的工作。
5、负责党政办公室的党务工作。
6、督促检查贯彻执行党的路线、方针、政策及决议的情况,及时向党支部汇报。
7、负责制订工作计划、起草工作总结、调查报告、文件等材料。
8、负责组织开展“争先创优”、“民主评议党员”、“三会一课”党员责任区等活动。
9、负责党支部全会和扩大会议的准备工作和秘书工作。
10、及时传达党支部决议指示,搞好先进典型宣传工作。
11、负责入党积极分子的培养和新党员的审查、考察及预备党员的转正工作。
12、完成领导交办的其他工作。
财计股正(副)股长工作标准 职责与权限
1、认真贯彻执行国家有关财政政策、法令及上级颁发的各项规章制度与规定。
2、对不符合法律、政策以及规章制度的行为有权制止或拒绝签字。
3、负责制定本单位和各项财务会计制度,并认真贯彻执行。
4、对在财务工作中出现的各种失误、违纪现象负责。 工作内容与要求
1、认真贯彻执行国家有关财政政策、法令及上级颁发的各项规章制度与规定。
2、及时编制本单位的年、季度财务成本计划,严格控制经费开支、制定各项费用定额,完成上级下达的财务、成本计划。
3、定期进行各项收入、成本、费用开支和各项财务指标情况的分析,召开财务经济活动分析会,并提出分析报告。
4、审核编制有关会计凭证,严格掌握费用开支范围和开支标准,及时完成各项资金上缴和其它结算任务。
5、及时登记帐簿和编制有关会计报表。
6、经公司聘任,完成授权的兼职审计工作。
水厂厂长工作标准 职责与权限
1、全面负责九龙水厂工作、生产的领导和组织,负责完成和超额完成公司下达的各项任务,执行公司经理负责制下的一切行政指挥工作。
2、负责全厂指挥调度,定期督促检查各项生产措施,依靠全体干部职工搞好生产管理和经济核算。
3、认真搞好安全生产,提高安全意识,经常深入机房检查设备运行情况,发现故障应督促机修人员立即抢修,保证设备完好,消除不安全隐患,保证24小时连续供水。
4、建立健全厂部各项规章制度,严格执行公司奖惩条例,有权对好的职工进行奖励,对违纪的职工给予经济处罚,并将处理意见书面报告公司考核办。
5、认真组织以节电增收为主要内容的社会主义劳动竞赛活动,促进各项工作任务的按时并超额完成。
6、负责厂部环境卫生工作,定期对卫生责任区和各生产岗位卫生进行检查,对制水人员进行身体健康检查,不合格的立即调换。
7、认真搞好水厂治安保卫,特别是重点部位严防坏人投毒破坏。
8、完成公司交办的其他临时任务。
生产股正(副)股长工作标准 职责与权限
1、对本单位的安全生产有指导权,对安全生产奖金有扣发权。
2、对人身安全和设备安全以及其它可以避免的损失和浪费负责。
3、对本职工作质量负责。 工作内容与要求
1、负责对单位安全生产检修质量、事故进行分析;对本部门的生产计划、经济运行、设备管理、材料计划负全面的组织责任。
2、协助领导督促职工坚持“安全第一,预防为主”的方针,严格遵守各项规章制度,搞好安全生产。
3、编制本生产部门的年、季、月度生产计划和停水检修计划;组织上报各类报表、总结。
4、负责掌握各类设备的安全运行情况,检查、督促做好各种技术资料、记录、图纸的填写、审查、分析及归档工作。
5、协助有关部门搞好技术革新,合理化建议及本单位人员专业培训工作。
6、参加重点大修,更改工程方案,安全技术措施的审查。
7、负责处理好日常生产技术问题,组织一般事故抢修、恢复工作。
8、参与本单位工程设计和重大运行方案的审查,对施工质量进行验收监督。
9、参与本单位管网的设计规划工作。
10、股长不在期间,副股长负责本部门全面工作。
篇3:自来水公司工作职责
宜良县自来水公司,主要承担我县供水设计、施工,供水生产经营,供水设计建设,维护和管理等综合性工作。长期以来,宜良县自来水公司始终坚持“质量第一,和户至上”的服务宗旨,不断开拓市场,积极推进经济社会发展软环境建设,为保障宜良县经济建设,满足宜良用水需求作出了重要贡献。
一、办公室
负责文秘、人事、档案、后勤保障工作,处理来信、来访、接待工作,协助公司领导搞好内部建设及内外协调工作,并负责处理公司日常事务。
二、财务室
负责公司日常财务收支、核算管理工作,办理各项费用的报批核算,监督各项资金的使用情况,计算并发放工资、奖金和各种津贴。按制度及规定核报其它费用。
三、收费室
负责公司水电、工时材料费的收取工作,负责代收公用事业附加费及污水处理费的工作。
四、化验室
负责对现厂水的水质、浊度、PH值、余氯、细菌总数、大肠菌等进行分析、检测,确保水质安全、达标。
五、四水厂
负责公司自来水的生产工作,以优质、安全、低耗节约的工作目标,对出厂水进行严格的净化消毒处理,保证每天都能不间断的供出水量充足、压力稳定、安全合格的卫生水,确保生产及生活用水的供给。
六、安装维修组
负责公司管道安装工程。管网设施的维护管理,新装通水,移改装工程等工作。
七、表计组
负责对公司供水范围内的表户进行规范管理,负责查抄水表、修换、清洗、校验水表等工作。
八、供水监察组
负责查处违章用水,施工和其它危及管网设施的工作,催缴水费,核定用水类别及单价等工作。
篇5:北海市自来水公司工作职责
一、贯彻执行国家、自治区及北海市制定的有关城市供水工作的方针、政策、法规,严格按国家标准和行业规范要求,做到水质好、压力合格、维修及时、计量正确、收费合理。
二、负责以公共供水管道及其附属设施向城乡单位和居民的生活、生产和其它各项建设提供用水,并在供水输配管网上设立供水水压测压点,确保主干管末梢压力不低于0.14兆帕。
三、建立健全水质检测制度,定期检验水源、出厂水和管网水的水质,防止二次污染,确保供水水质符合国家规定的饮用水卫生标准。
四、负责对所属供水设施进行检修、清洗和消毒,确保供水设施正常、安全运行。
五、负责供水区域内与公司直接结算水费的水表查抄、管护工作。严格按照物价局批准的水价标准,以表计量,准确收费。
六、负责供水区域内给水管网的安装、维护和爆管抢修工作。
七、负责按照城市供水规划实施新建、改建、扩建城市供水工程。
八、负责供水区域范围内新增用户的接水手续办理和施工安装工作。
九、负责供水区域内私装乱接、偷盗、破坏供水设施等违章用水行为的稽查处理工作。
十、负责做好停水公告有关信息的发布工作。
十
一、负责办理上级领导部门交办的其他各项工作。 篇4:自来水公司工作职责
1、负责县城服务范围内机关、企事业单位、商业门面、居民的生产、生活用水。
2、安装、维护城市服务范围内的供水管网。
3、加强安全生产,确保供水,管网维护,水源地及水质的安全,确保安全供水。
4、公开服务承诺,深入一线,掌握一手材料,提升服务水平,优化工作环境。